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鲁甸县2016年预算执行和2017年预算(草案)报告
来源: 点击数:4544次 更新时间:2017-3-10 15:06:58
 

关于鲁甸县2016年地方财政预算执行情况

2017年地方财政预算草案的报告(书面)

—— 2017220日在鲁甸县第十六届

人民代表大会第一次会议上

鲁甸县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将鲁甸县2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案提请大会审议,并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年是“十三·五”规划的开局之年,是全面深化财税改革的关键之年,也是在困难复杂的经济环境中攻坚克难、砥砺奋进的一年。在县委、政府的坚强领导下,县财政部门认真贯彻落实稳增长、调结构、促改革、防风险、惠民生的决策部署,全力应对经济下行和“8·03”地震灾难的深重影响,积极进取、主动作为、扎实工作,强力化解财税工作中的突出矛盾和问题,全县财政运行总体保持平稳。

(一)地方公共财政预算收入执行情况

2016年,全县财政总收入完成49304万元,同比上年42862万元增收6442万元,增长15%其中:上划中央两税”收入完成12221万元,同比上年11273万元948万元,增长8.4%

全县地方公共财政预算收入完成30627万元,同比上年26260万元4367万元,增长16.6%。按税种分类完成情况如下:

——增值税地方50%部分完成9943万元,同比上年4818万元5125万元,增长106.4%。其中:改征增值税完成3113万元,同比上年1058万元增收2055万元,增长194.2%

——营业税完成4648万元,同比上年6810万元减收2162万元,下降31.8%。

——企业所得税完成899万元,同比上年623万元增收276万元,增长44.3%

——个人所得税完成206万元,同比上年215万元减收9万元,下降4.2%。

——资源税完成746万元,同比上年799万元减收53万元,下降6.6%

——城市维护建设税完成1375万元,同比上年973万元增收402万元,增长41.3%

——房产税完成237万元,同比上年170万元增收67万元,增长39.4%

——印花税完成306万元,同比上年200万元增收106万元,增长53%

——城镇土地使用税完成137万元,同比上年176万元减收39万元,下降22.2%

——土地增值税完成194万元,同比上年206万元减收12万元,下降5.8%

——车船税完成299万元,同比上年257万元增收42万元,增长16.3%

——耕地占用税完成65万元,同比上年37万元增收28万元,增长75.7%

——契税完成208万元,同比上年299万元减收91万元,下降30.4%

——烟叶税完成5121万元,同比上年5583万元减收462万元,下降8.3%

——专项收入完成1323万元,同比上年954万元增收369万元,增长38.7%

——行政事业性收费收入完成2548万元,同比上年1222万元增收1326万元,增长108.5%

——罚没收入完成781万元,同比上年2042万元减收1261万元,下降61.8%

——国有资源(资产)有偿使用收入完成645万元,同比上年673万元减收28万元,下降4.2%

——捐赠收入完成946万元,同比上年1876万元减收930万元,下降49.6%

(二)地方公共财政预算支出执行情况

2016年,全县地方公共财政预算支出完成467819万元,同比上年601058万元减支133239万元,下降22.2%按支出功能分类完成情况如下:

——一般公共服务支出16988万元,同比上年14675万元增支2313万元,增长15.8%

——国防支出155万元,同比上年39万元增支116万元,增长297.4%

——公共安全支出10552万元,同比上年7995万元增支2557万元,增长32%

——教育支出57994万元,同比上年50880万元增支7114万元,增长14%

——科学技术支出686万元,同比上年657万元增支29万元,增长4.4%

——文化体育与传媒支出2320万元,同比上年1528万元增支792万元,增长51.8%  

——社会保障和就业支出76133万元,同比上年49219万元增支26914万元,增长54.7%

——医疗卫生与计划生育支出32702万元,同比上年30448万元增支2254万元,增长7.4%

——节能环保支出23683万元,同比上年4648万元增支19035万元,增长409.5%

——城乡社区事务支出12056万元,同比上年1299万元增支10757万元,增长828.1%。

——农林水事务支出45944万元,同比上年50629万元减支4635万元,下降9.2%

——交通运输支出34233万元,同比上年9397万元增支24836万元,增长264.3%

——资源勘探电力信息等事务支出1137万元,同比上年1454万元减支317万元,下降21.8%

——商业服务业等事务支出338万元,同比上年346万元减支8万元,下降2.3%

——国土海洋气象等事务支出59510万元,同比上年9592万元增支49918万元,增长520.4%

——住房保障支出23694万元,同比上年22352万元增支1342万元,增长6%

——粮油物资储备事务支出102万元,同比上年186万元减支84万元,下降45.2%

——其他支出69144万元,同比上年345706万元减支276562万元, 下降80%

——债务付息费用支出366万元。

——债务发行费用支出32万元。

(三)地方公共财政预算收支平衡情况

2016年,县本级公共财政预算收入30627万元,返还性收入1049万元,一般性转移支付补助收入176282万元,专项转移支付补助收入86228万元,政府新增债券和置换存量债务转贷收入35100万元,上年结余收入223388万元,调入资金4534万元,收入总计557208万元。地方公共财政预算支出467819万元(根据权责发生制相关规定,2016年县财政列支74104万元,其中:地震恢复重建额度列支71975万元、农村危房改造列支2129万元),上解支出957万元,补充预算稳定调节基金1215万元,政府一般债券置换存量债务支出29100万元,支出总计499091万元。收支相抵,年终结余58117万元(结余资金的形成,主要是8·03”地震恢复重建资金按建设进度拨款,部分资金需结转2017年按进度拨付;部分上级专款下达较晚,当年难以形成支出,需结转2017年按规定用途安排使用,另外,已下达预算单位而单位尚未支用的财政授权支付额度结余,也需结转2017年支付)。

(四)地方政府性基金预算收入执行情况

2016年,地方政府性基金预算收入完成2454万元,同比上年984万元增收1470万元,收入分类情况如下:

——国有土地使用权出让金收入2423万元。

——国有土地收益基金收入13万元。

——农业土地开发资金收入18万元。

(五)地方政府性基金预算支出执行情况

2016年,地方政府性基金预算支出完成47704万元,同比上年6816万元增支40888万元,支出分类情况如下:

——社会保障和就业支出1348万元。

——城乡社区事务支出4341万元。

——农林水事务支出491万元。

——债务发行费用支出74万元。

——其他支出41450万元。

(六)地方政府性基金预算收支平衡情况

2016年,县本级政府性基金预算收入2454万元,上级补助收入2246万元,上年结余收入57541万元,政府专项债券转贷收入4000万元,收入总计66241万元。地方政府性基金预算支出47704万元,调出资金170万元,政府专项债券转贷支出4000万元,支出总计51874万元。收支相抵,年终结余14367万元。主要是8·03地震恢复重建资金额度结余,需结转2017年支出。

以上均为快报数,待市财政局批复我县决算后,相关数据还会略有变动,在下次向县人大常委会报告决算时再据实调整。

二、2016年财政主要工作开展情况

2016年,全县财政紧紧围绕 稳增长、调结构、促改革、防风险、惠民生”的工作重点,加强征管、深化改革、强化监管,积极应对挑战,全力保障支出,稳步推进经济社会和谐稳定发展。

(一)强化税收征管,不断促进财政增收

面对经济下行压力和“营改增”政策影响,县委、县政府高度重视全县收入情况,由财政部门牵头负责,国税、地税等部门紧盯年初收入目标,定期不定期召开全县财税工作专题分析会议,化解收入征管中存在的困难和问题,完满完成县级收入目标任务。

(二)强化支出保障,助力经济快速发展

一是全力保障恢复重建支出。截止20161231日,我县到位恢复重建资金719772.38 万元(其中:财政到位706803.38万元,红会到位12189万元,组织部到位780万元)。财政到位资金包括中央财政包干资金525499.83万元,中央专项规划资金98915万元,国家部委资金5260万元,省级财政专项资金37123.00 万元,省级部门资金1655万元,省级捐赠资金33081万元(其中:定向7022.41万元,非定向26058.59万元),市级捐赠资金5269.55 万元(定向634.79万元,非定向4634.76万元)。按照优先“保民房、保民生、保灾损”的原则,强化资金调度,全力保障恢复重建资金,截止20161231日,鲁甸县拨付恢复重建资金604836.00 万元。其中:财政下达598970.39万元(含贷款担保基金14083万元),红会拨付5085.61万元,组织部拨付780万元。有力的保障了恢复重建项目的顺利开展。

    二是全力保障教育发展。教育支出57994万元,比上年增支7114万元,增长13.98%。拨付义务教育学校公用经费资金共计5267.38万元,惠及全县小学44222人、中学21875人,补助标准小学600/.年、初中800/.年、特殊教育学校学生6000/.年;拨付农村义务教育营养改善计划国家试点中央专项资金4588.84万元,惠及全县小学44242人、初中19322人、特殊教育学校学生170人,补助标准为每生每年800元;拨付义务教育贫困寄宿生生活费补助资金3808.50万元,惠及全县小学12906人、初中20752人、特殊教育学校学生170人,补助标准小学1000/.年,初中1250/.年,特殊教育学校1250/.年;拨付义务教育薄弱学校改造资金3351.79万元。拨付学前教育发展中央专项资金441.22万元;拨付学前教育家庭经济困难学生补助27.18万元,占在园儿童总数的10%,资助标准为300/.年。拨付普通高中助学金(含2015年提标补差资金部分)838.80万元,标准为:一等生2500/.年、二等生1500/.年,一等学生数737人,二等学生数1841人;预拨2016年秋季学期普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金预算102.28万元,受益学生人数2923人;拨付云南省优秀贫困学子奖励和教育精准扶贫学费奖励经费28万元,奖励人数56人,每人每年5000元的学费奖励。拨付中等职业学校国家助学金和免学费194万元,自2015年秋季学期起,中等职业学校国家助学金资助标准从1500元提高到2000元,共363人受益;拨付中等职业学校省政府奖学金2万元。

    三是全力保障和改善民生2016年完成社会保障和就业支出完成76,133万元,比上年同期增支26,914万元,增长54.68%。进一步巩固完善城乡低保制度,拨付补助资金12272万元,惠及56746人;进一步加大城乡居民养老保险支持力度,拨付补助资金3858万元;拨付五保供养补助975万元,将农村五保供养补助标准,由原来的每人每月124元,提高到集中供养每人每月500元、分散供养每人每月410元,受益2690人。进一步做好小额担保贷款和鼓励创业“贷免扶补”工作,拨付“贷免扶补”财政贴息资金605万元。

四是全力支持医药卫生体制改革。2016年医疗卫生与计划生育支出预计完成32702万元。稳步推进城乡居民基本医疗卫生服务体系建设,基本实现全县全民医保。进一步加大城乡居民医疗补助力度,新型农村合作医疗参合筹资标准个人120元,财政补助420元,全年累计筹资20197万元,参合374016人,参合率95.8%;全面巩固城镇居民基本医疗保险制度,参保居民7008人;进一步促进公共卫生服务发展,拨付公共卫生资金3180万元。

五是全力支持农业发展。全力支持“三农”发展。农林水事务支出45994万元,其中:农业支出10153万元,林业支出3214万元,水利支出8780万元,扶贫支出17898万元。拨付惠农政策补贴资金7292.3万元,其中:耕地地力保护补贴3456万元,受益农户8.13万户;中央草原生态保护奖励机制补贴资金422万元(其中通过“一折通”发放422万元,受益农户6.6万元);省级农机购置补贴1130万元(2016年度中央资金1090万,2015年度省级资金40万元);中央基础母牛扩群项目资金241.8万元,(其中201585万元,2016年度156.8万元);森林生态效益补偿资金681.2万元(其中中央森林生态效益补偿资金552.8万元,省级森林生态效益补偿资金128.4万元,受益农户4.9万户);2016年退耕还林补贴1361.3万元,受益农户13730户。

六是全力支持基础设施建设。2016年在加强恢复重建资金管理拨付的同时,我县各部门共争取基本建设资金25408万元。重点支持交通、教育、卫生、水利等基础设施建设、乡镇卫生院等建。其中:交通基础设施3394万元,卫生服务体系建设200万元,教育基础设施205万元,保障房建设3192万元,危房改造资金6684万元,防污减排及污水处理1170万元,土地整理3500万元,月亮湾水库建设303万元,天然林保护及退耕还林工程600万元,易地安置4552万元,石漠化1200万元,其他基础设施建设408万元。极大地改善了我县群众的居住环境、医疗条件,促进了鲁甸经济又快又好的发展。

(三)强化政府债券转贷力度,助推经济持续发展

我县2016年政府债券转贷资金收入共计39100万元,其中:一般政府性债券转贷资金35100万元,专项政府性债券转贷资金4000万元。

一般政府性债券转贷资金35100万元,构成主要是新增政府性债券转贷资金6000万元和存量置换债券转贷资金29100万元。其中:新增政府性债券转贷资金6000万元,用于农村危房改造5950万元、棚户区建设50万元;存量置换债券转贷资金29100万元,用于置换中小学危房改造债务205万元、月亮湾水库建设债务1025万元、城市基础设施建设债务400万元、二级公路债务16401.10万元、昭会公路连接线债务5900万元、龙梭公路债务773万元、绿色扶贫等债务827万元、甲马石至甘田公路建设债务780万元、鸭子塘环湖路债务270万元、城镇污水处理配套管网建设1924万元、特殊教育债务594.90万元。

专项政府性债券转贷资金(存量置换政府债券转贷资金)4000万元,用于置换教育类存量债务。

(四)强化科学改革,持续深化财政体制改革

一是规范省对下专项转移支付管理。2016年首次建立省对下专项转移支付资金基层项目库管理系统,各级各部门将当年需实施的项目,录入项目库管理系统,由项目主管部门和财政部门审核逐级上报至省财政,省财政以各地区录入申报的项目为依据,分配专项转移支付资金。改革后,解决了财政部门项目和资金管理不对称问题,改变以往项目申报在部门,项目资金管理在财政的分头管理模式,从源头上加强了项目专项资金管理。

二是深入推进预决算信息公开。深入贯彻党的十八届三中全会提出的“实施全面规范,公开透明的预算制度”要求,积极组织全县各级各部门深入推进预决算信息公开工作。我县70个一级预算单位及下属二级预算单位分别于58日、930日,在政府信息公开网站或部门门户网站全面公开了2015年政府决算、部门决算、“三公”经费决算和2016年政府预算、部门预算以及“三公”经费预算信息,迈出了我县全面打造阳光财政具有里程碑意义的重要一步。

三是积极整合优化财政资金。2016年县财政共收回2013年及以前年度财政存量资金21009万元,收回的存量资金原渠道安排使用17665万元、县统筹使用3344万元,统筹部分主要用于交通、廉租住房、保障性住房、棚户区改造、城市垃圾场建设、精准扶贫等项目,有效解决了重大民生项目建设融资难问题,充分发挥了存量资金使用效益。

四是全面深化财税改革。201651日起,我县全面推开营改增试点工作,在以往改革的基础上,将改革范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业,县财政密切配合税务部门,持续扩大营改增试点工作,切实减轻企业税负。改革真正做到企业税负只减不增,让企业得到更多实惠。

(五)强化财政管理,迈上依法理财新台阶

一是严格执行新《预算法》,强化预算约束,财政预算科学化、精细化、规范化管理水平进一步提高,财政支出效益不断显现。

二是严格落实行政成本控制和厉行节约要求,大力压缩一般性开支,有效加强公务接待、因公出国(境)、公务用车购置及运行费用管理,“三公经费”支出预算同比下降0.51%

三是定期向人大报告工作,认真负责办理人大代表建议、意见和政协委员提案。

在肯定成绩的同时,也要清醒地看到,全县财政发展仍然面临诸多困难和挑战,主要是:县域经济发展水平较低、区域发展不平衡不协调、财源结构单一的问题依然突出;全县财政自我保障能力不足,保障津补贴提标、乡镇岗位补贴、村干部待遇提高、村干部养老保险、住房公积金缴费基数增加、医疗保险缴费基数增加、各项社会事业发展等任务重,压力大;地方政府性债务风险不断积累;建立现代财政管理制度任务重等。针对这些问题,我们将采取有效措施,积极加以解决。

三、2017年财政预算安排草案

2017年预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和视察鲁甸讲话精神,紧紧围绕县委政府的中心工作,狠抓财政收入,落实积极的财政政策;加大灾后重建资金保障力度;调整优化支出结构,促进经济转型和民生改善;坚持厉行节约,从严控制一般性支出,积极防范政府性债务风险;全面深化财政体制改革,加强和改进预算管理,提高财政资金使用绩效。

2017年预算编制的基本原则是:坚持“全面完整、量入为出、收支平衡”的原则和“积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、有保有压”的工作方针。一是确保工资、医疗保障经费、社会保障等经费按时发放;二是确保机构运转基本需求;三是确保改善民生的支出需要;四是确保灾后恢复重建支出;五是确保上级专款足额兑付,编制2017年全县财政收支预算。

结合上述指导思想和基本原则,在充分考虑影响财政收支的各种因素的基础上,2017年预计完成县本级财政收入32159万元。2017年全县财政收支预算草案如下。

(一)地方公共财政收支预算

1.收入预算2017年,全县地方一般公共财政预算收入为32159万元,同比上年完成数30627万元增加1532万元,增长5%。根据省、市财政对我县2017年转移支付补助提前告知数,我县财力性转移支付补助预计为55738万元,其中:返还性收入1049万元,一般性转移支付收入65368万元(原体制补助收入2585万元、均衡性转移支付补助收入21709万元、民族地区转移支付收入350万元、调整工资转移支付补助收入10733万元、农村税费改革补助收入1443万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入22259万元、结算补助收入1898万元、企业事业单位划转补助收入637万元、重点生态功能区转移支付收入800万元、其他一般性转移支付收入385万元)。调入资金1215万元。减去预计上解支出957万元,2017年度我县县本级可用财力为97785万元。

2.支出预算。根据省、市财政对我县2017年转移支付补助提前告知数和其他转移支付补助按上年数的80%预测(剔除地震资金),预计上级专款收入53217万元;老少边穷转移支付收入5981万元;农村综合改革转移支付收入2200万元;基层公检法司转移支付收入1050万元;义务教育等转移支付收入13100万元;基本养老保险和低保等转移支付收入13350万元;城乡居民医疗保险转移支付收入13100万元;上年结余58117万元。加上县本级可用财力97785万元,2017年全县地方一般公共财政预算支出为257900万元,再加上专项上解支出957万元,支出总计258857万元。

(二)地方政府性基金收支预算

1.收入预算2017年,预计国有土地使用权出让收入750万元,县本级政府性基金预算收入合计为750万元。预计上级补助收入1200万元;上年结余收入14367万元;收入总计16317万元。

2.支出预算2017年,预计社会保障和就业支出2436万元,城乡社区事务支出1455万元,农林水支出1276万元,资源勘探信息等支出18万元,其他基金支出11132万元,地方政府性基金预算支出总计为16317万元

四、2017年财政工作重点

2017年是我县恢复重建决胜之年、脱贫攻坚决战之年、优化发展环境之年、“四城同创”和提升城乡人居环境行动开局之年、推进产业发展关键之年、全面展现鲁甸发展形象重要之年。县财政将紧紧围绕县委县政府的安排部署加快发展、充分履职,认真做好地震灾后恢复重建资金保障等工作;进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生;进一步加强资金监管,提高财政资金使用效益;认真贯彻执行新《预算法》,全面落实好财政预算改革各项举措,砥砺奋进,积极有为,继续谱写全县经济社会又好又快发展财政新篇章。

(一)强化保障,服务恢复重建工作大局

按照灾后恢复重建工作统一部署,提高思想认识,强化组织领导,增强干劲,认真履行财政职能,确保灾后恢复重建顺利完成。

一是全力保障恢复重建支出。把顺利推进恢复重建各项工作作为今年财政支出的头等大事,尽最大努力筹措资金,确保地震恢复重建资金支出的顺利实现。

二是全力做好恢复重建资金监管。恢复重建资金是灾区人民的生存钱、发展钱,随着灾后重建工作的深入推进,资金量大,用途广泛,我们将高度重视、主动有为,同各有关部门一道,严格贯彻落实省、市、县出台的恢复重建各项资金管理办法,全力以赴做好重建资金监管工作,充分发挥资金最大效益,确保资金高效安全运行。

(二)坚定信心,增强财政生财聚财能力

一是抓财源的建设。着力巩固提升我县烟草、能源、矿冶建材、农特产品加工、加工制造等传统支柱财源,培植发展特色农业、新型工业、现代服务业等新兴税源,形成龙头企业、骨干企业作支撑,上下游产品配套延伸,集群化发展的产业格局,改善优化财源结构,夯实财政增收基础。

二是做好企业纳税服务工作,不折不扣落实好结构性减税政策,真正做到让利企业、涵养税源,为企业的效益回暖和可持续发展创造良好的税收环境。

三是加强与税务部门的联系和沟通,对全县重点税源企业、行业进行调研,做好税源调查、分析,及时了解掌握国际、国内经济形势对重点税源的影响情况,把握收入动向,摸清收入底数,形成合力抓增收,提高收入效率。

四是继续支持重点工程、重大项目建设和产业化、城镇化发展,改善优化财源结构,拓宽财政增收渠道,进一步整合现有资源,做大做强融资平台,发挥融资功能,推动交通、电力、水利等基础设施建设,改善投资硬环境。

五是建立和完善财、税、库、企联网的计算机网络管理系统,保证税收的足额及时入库,加大对非税收入的管理力度,进一步完善以税收收入为主,以非税收入为辅的财政收入体系,提升收入质量。

六是密切关注国家宏观经济形势,加强学习,吃透中央、省财税体制改革的政策和重点,有针对性地加强汇报、反映力度,积极争取支持。

(三)厉行节约,优化支出结构保障重点支出

一是坚持厉行节约,集中财力办大事。严格落实中央和省关于积极压缩三公经费、一般性业务费、一般性项目工作经费等一般性支出的要求,大力降低行政成本,着力压减公用经费、业务费、专项经费。规范支出、压缩支出,切实把有限的财政资金用在基础建设、产业发展、城镇建设等大事要事上。

二是加大支出结构调整力度,确保重点民生支出。优先保障职工工资发放,机构正常运转以及社会保障等重点民生支出需要,结合县委、县政府确定的重大决策部署和重点支出,统筹安排支持地方经济发展支出。

三是严格预算执行,强化资金审批管理。严格财政预算指标监督管理,坚持先有预算,后有支出的原则,切实强化预算执行,尽早将预算安排资金落实到具体项目和单位,着力增强预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。

(四)坚持深化改革,全面提升财政管理水平

全面深化财政体制改革。完善公共财政服务体系,健全财政收入分配机制,更好地发挥财政职能作用,促进全县经济社会各项事业健康发展。

一是着力推进专项资金管理改革。加快建设基层项目库,实施省对下专项转移支付资金项目清单管理制度,严格专项转移支付资金的设立和退出。按照“客观公正、公开透明、科学分配、合理安排”的原则,实行专项资金竞争性奖补分配制度。

二是着力深化预算编制工作。扎实做好一般公共预算和政府性基金预算编制,细化一般公共预算编制,加大政府性基金预算与公共财政预算的统筹力度,建立将政府性基金预算中应统筹使用的资金列入公共财政预算的机制。

三是着力深化国库集中支付改革。完善国库单一账户体系,有效规范财政专户管理;深化政府采购制度改革,规范采购行为;继续做好乡镇财政国库集中支付改革;继续规范公务卡管理制度,实行公务卡结算。

四是着力推动债务管理提质。进一步明确统计口径,建立债权债务人对账机制,全面及时掌握政府性债务借、用、还情况,夯实政府性债务管理基础。对到期债务较大、逾期债务率较高的单位按照“谁举债、谁偿还”的原则,责成相关单位尽快消化和处置好存量债务。

五是着力做好信息公开工作。进一步贯彻落实好阳光财政建设要求,严格执行新预算法的时限要求,及时向社会公开经人代会及其常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告和报表,接受社会监督。

六是着力加强预算绩效管理。按照“监管要严、绩效要好”的财政改革方针,牢固树立绩效管理理念,加大财政资金投资评审工作力度,注重支出实际效益,集中财力办大事、要事、急需的事,切实提高财政资金使用效益。

七是着力强化财政监督。以一体化系统建设为平台,加快金财工程建设步伐;严格财务管理,加强“小金库”治理;加大会计执法检查和信息质量检查力度,规范会计核算行为,维护财经纪律;主动接受人大依法监督,自觉接受社会公众监督。

八是着力加强财政干部队伍建设。继续推进学习型机关建设;加强政治理论、业务能力学习,提高思想理论素养,更新知识,创新工作;转变工作作风,改进工作方法,注重基层调研,提高依法行政能力。努力建设一支作风扎实、开拓创新、廉洁自律、业务精良的高素质财政干部队伍。

各位代表!在县委、政府的坚强领导下,让我们撸起袖子加油干,为建成灾后重建美丽新家园,打赢脱贫攻坚战,实现经济社会发展新跨越,全面建成小康社会而努力奋斗!

 

附件:

  鲁甸县2016年预算执行和2017年预算(草案)报告.附表.xls

           鲁甸县2017年三公经费汇总表.xls

       鲁甸县2017年政府采购预算.xls

 

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