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审计局
【来源:本站 】【点击数:20784次】 【更新时间:2017-7-4 12:40:50】

 (一)按照国家、审计署、省审计厅、市审计局的有关审计法律法规和工作方针、政策、制定本县审计规章制度和实施办法并监督执行;组织领导、协调监督、指导全县内部审计机构的业务;根据市局的要求制订审计的中长期发展规划,安排当年审计计划和审计重点,组织对某些行业和专项资金的审计。
(二)向县人民政府、市审计局报告或向县有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观管理的措施和建议。
(三)根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》及其他法律规定,直接进行下列审计:
(1)县本级预算执行情况和其他财政收支情况。
(2)县本级各部门、事业单位及下属单位的财务收支。
(3)乡(镇)级人民政府预算的执行情况和决算。
(4)县级非银行金融机构的财务收支和资产、负债和损益状况。
(5)国家投资建设项目预算的执行情况和决算。
(6)国有企业和国有资产占控股地位或主导地位的企业的资产、负债和损益状况。
(7)县人民政府部门管理的和受县人民政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关专项基金、资金的财务收支。
(8)国际组织、国际金融机构和外国政府援助、贷款、赠款项目和项目执行单位的财务收支。
(9)对县级行政、事业、企业领导干部进行任期经济责任审计。
(10)其他法律法规规定由鲁甸县审计局进行的审计。
(11)县委、县人民政府安排的重要审计事项。
(四)向县长提交县本级预算执行情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。
(五)组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观管理措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。
(六)组织实施对内部审计的指导与监督;监督社会审计组织的审计业务质量。
(七)组织全县审计人员的培训工作。
(八)组织或参加审计领域的对外交流活动。
(九)承办县委、县人民政府和上级审计机关交办的其他事项。
内设机构:
(一)办公室
(二)财政审计及行政事业审计股
(三)外资金融审计及经贸审计股
(四)农业与资源环保审计股
(五)固定资产投资审计股
(六)经济责任审计股

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